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答疑老师:云峰老师
可以的,亲,只要计算准确,有差异到时要通过以前年度损益 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
小企业:汇算清缴退税 借:应交税费-应交所得税 dai:所得税费用 :借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
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低于成本是否是市场公允价值,如果是公允价值就不需要写 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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不用 查看全部回复
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 以前年度损益调整 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
多计提了什么 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应付职工薪酬社保有余额吗 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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要 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
不用补做到去年的账里,直接在收到发票的当年红字冲销之前的暂估,然后在做张正确的分录即可 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小企业一般直接用第一个 查看全部回复
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